我們是一家供暖企業,2016年11月15日開始供暖,2016年11月15日-2017年3月15日為一個采暖季,所以收取的采暖費要按4個月進行分攤。收取的管網建設費按10年攤銷。截止2016年11月底我們收采暖費502萬,配套費498萬,請問我收到款項是如何做分錄?月底確認11月份收入時又如何做分錄?開增值稅票普票如何做分錄?不開票又如何做分錄?
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于2024-04-22 16:30 發布 ??336次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-04-22 16:39
1.收到款項時的會計分錄:
收到采暖費時:
借:銀行存款 502萬
貸:預收賬款——采暖費 502萬
收到配套費時:
借:銀行存款 498萬
貸:長期待攤費用——管網建設費 498萬
1.月底確認11月份收入時的會計分錄:
分攤采暖費收入:假設按照4個月分攤采暖費,那么每個月應分攤的采暖費為502萬/4。
借:預收賬款——采暖費 (502萬/4)
貸:主營業務收入
確認管網建設費攤銷:按照10年攤銷,每月攤銷額為498萬/10/12。
借:管理費用——管網攤銷
貸:長期待攤費用——管網建設費
1.開具增值稅發票時的會計分錄:
開具采暖費增值稅發票時:
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)
1.不開具發票時的會計分錄:
如果因為某些原因沒有開具發票,但仍然需要確認收入,會計分錄與開具發票時類似,但不涉及“應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)”部分。
借:應收賬款/預收賬款
貸:主營業務收入
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1.收到款項時的會計分錄:
收到采暖費時:
借:銀行存款 502萬
貸:預收賬款——采暖費 502萬
收到配套費時:
借:銀行存款 498萬
貸:長期待攤費用——管網建設費 498萬
1.月底確認11月份收入時的會計分錄:
分攤采暖費收入:假設按照4個月分攤采暖費,那么每個月應分攤的采暖費為502萬/4。
借:預收賬款——采暖費 (502萬/4)
貸:主營業務收入
確認管網建設費攤銷:按照10年攤銷,每月攤銷額為498萬/10/12。
借:管理費用——管網攤銷
貸:長期待攤費用——管網建設費
1.開具增值稅發票時的會計分錄:
開具采暖費增值稅發票時:
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)
1.不開具發票時的會計分錄:
如果因為某些原因沒有開具發票,但仍然需要確認收入,會計分錄與開具發票時類似,但不涉及“應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)”部分。
借:應收賬款/預收賬款
貸:主營業務收入
2024-04-22 16:39:58

如果本公司沒有安裝資質,只是銷售的同時負責安裝就應該開增值稅票
2014-10-13 13:46:41

你好!集體福利的不能開。
2017-11-06 14:43:12

到稅務局代開的發票適用的是綜合稅率,是按照一大約4.7%左右的稅率扣交的,并沒有明確的劃分數據。各個地方稅務局規定不同,如果您自行開具發票以上稅率是正確的
2019-10-31 15:52:49

你好,文化事業建設費根據你實現的廣告費收入填寫就是了
2017-12-08 17:09:36
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