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于2018-04-14 14:35 發布 ??1901次瀏覽
老王老師
職稱: ,中級會計師
2018-04-14 14:36
您好,借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估款。
—Content。 追問
2018-04-14 14:39
不需要做借庫存商品,貸應付款~暫估。結轉主營業務成本,貸庫存商品?嗎
老王老師 解答
2018-04-14 14:40
您好,不需要的,直接按我上面的分錄處理就行了。如果您想按您的分錄去做,也可以的。
2018-04-14 14:41
發票收到該怎么寫呢
2018-04-14 14:45
您好,發票收到時,先把暫估的分錄全額紅沖,再按發票做分錄處理。
2018-04-14 14:46
好的謝謝老師
2018-04-14 14:49
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加賣力,謝謝。
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老師,21年的成本發票沒有回來,要怎么估到21年的賬上,估的成本分錄怎么做,22年的發票回來了要怎么沖,分錄要怎么做
答: 借主營業務成本 貸應付賬款暫估
今年成本發票開不夠我暫估成本時候分錄如何做,等到明年2月份發票開來時分錄又如何做?
答: 你好!借 相關成本 —暫估 貸:應付賬款 次年取得發票原分錄紅字沖回根據發票做帳就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
跨年虛開成本發票調出分錄怎么做
答: 當時的分錄是怎么做的?
我是不是2020年1月份收到2019的成本發票可以用到2019年12月做分錄,做入成本
討論
老師好!請問公司銷售的商品已發出,但是購進的成本發票還沒收到,怎么做分錄?
代開的成本發票怎么做分錄
暫估成本發票,跨年沖銷如何做分錄
2018年8月份暫估成本14000元,至今未取得成本發票,現專管員遠要求調賬,我應該如何做分錄啊?我是直接修改18年8月份的賬本還是19年10月份的時候做調沖分錄?
老王老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.98 解題: 6113 個
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—Content。 追問
2018-04-14 14:39
老王老師 解答
2018-04-14 14:40
—Content。 追問
2018-04-14 14:41
老王老師 解答
2018-04-14 14:45
—Content。 追問
2018-04-14 14:46
老王老師 解答
2018-04-14 14:49