老師,2024.6月美金賬戶(hù)沒(méi)有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問(wèn)
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開(kāi)票5000元 問(wèn)
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無(wú)誤),無(wú)需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯(cuò)誤或重分類(lèi)): 記賬錯(cuò)誤:紅字沖銷(xiāo)錯(cuò)誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類(lèi)): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
一般納稅人采購(gòu)固定資產(chǎn)是開(kāi)13%的專(zhuān)票,還是1%的普 問(wèn)
一般納稅人采購(gòu)固定資產(chǎn)是開(kāi)13%的專(zhuān)票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問(wèn)
借銀行存款 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1% 還是3% 問(wèn)
我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1%即可 答

公司不應(yīng)抵扣的項(xiàng)目,開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,我應(yīng)該怎樣做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額如果已經(jīng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅,再?gòu)膽?yīng)交稅金-未交增值稅轉(zhuǎn)出來(lái)就行了,對(duì)應(yīng)科目做紅字,對(duì)應(yīng)科目是你之前購(gòu)進(jìn)的計(jì)入的費(fèi)用或成本科目
從別的公司買(mǎi)的口罩,取得專(zhuān)用發(fā)票,口罩發(fā)給員工用,這個(gè)專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嗎,還是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
答: 這個(gè)的話(huà),是為了公司工作的安全,而不是職工福利。所以,是可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的哦
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我收到一張專(zhuān)用發(fā)票,也入賬,未抵扣,次月發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,如何把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呀
答: 你好,是沒(méi)有認(rèn)證這個(gè)發(fā)票是嗎 ?
購(gòu)進(jìn)索要專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,出庫(kù)不開(kāi)發(fā)票是不是多抵扣進(jìn)項(xiàng)了?
取得不準(zhǔn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的專(zhuān)用發(fā)票,做不抵扣勾選,還是先做抵扣勾選,再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
公司不抵扣的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票能直接當(dāng)成普通發(fā)票用嗎 還是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的專(zhuān)票,在專(zhuān)票認(rèn)證中,是選發(fā)票抵扣勾選,還是發(fā)票不抵扣勾選?


幸福一輩子 追問(wèn)
2018-04-14 13:24
蔣老師 解答
2018-04-14 13:33