
去年6月的房租費,11月收到發票,我攤銷是從1 1月開始攤銷的,現在補去年攤銷6-10月的 分錄這么記?借:管理費用 制造費用 貸:預付 這樣對嗎?是不是還要結轉以前年度損益調整:具體分錄這么寫?
答: 去年11月份補攤銷時直接做費用處理。
老師,我在2月份的時候調了一筆19年4月份的制造費用借方紅字,2月份忘記結轉這筆,現在要怎么處理,要記入以前年度損益調整嗎?
答: 直接進行賬務處理,結轉制造費用至生產成本 借:生產成本——制造費用 貸:制造費用——明細科目 上述是負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1.去年少計提的折舊,今年補計提可以走管理費用嗎,還是以前年度損益調整,2.那如果不補計提,按正常每月該計提的數據也可以吧,不做補計提.
答: 第一個做以前年度損益調整的。 第二個差額不大的可以的。


娜時花開 追問
2018-04-13 16:27
江老師 解答
2018-04-13 16:30
娜時花開 追問
2018-04-13 16:32
江老師 解答
2018-04-13 16:36
娜時花開 追問
2018-04-13 16:40
江老師 解答
2018-04-13 16:41