
老師好,上月計提的工資個本月發放工資金額不一致,本月應沖減管理費用-工資,但是上月末結轉損益是已經把管理費用結轉了,本月管理費用余額為零,應該怎么辦?
答: 計提金額不同,你就全額把上月計提做紅沖,然后按正確的金額再計提一次就可以了
1月份的工資在1月底已經結轉了,可是工資實際發放是2月15日,在2月15日前離職的員工支付工資時,借方進了管理費用,那到月底應該怎么結轉
答: 你好,那你現在是一月份計提了一遍,二月份又做了管理費用是重復做嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
賬本上的管理費用結轉,在結轉的時候用-號表示,是直接減去嗎?結轉的數額是這個月管理費用合計
答: 你好軟件做賬一般是借本年利潤負數貸管理費用負數


自信的蛋撻 追問
2024-04-17 21:29
王曉曉老師 解答
2024-04-17 21:30
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2024-04-17 21:31
王曉曉老師 解答
2024-04-17 21:33
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2024-04-17 21:36
王曉曉老師 解答
2024-04-17 21:48