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心靈美的檸檬
于2024-04-17 17:03 發布 ??263次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-04-17 17:04
你好,全部的利潤表里面還是全部。
心靈美的檸檬 追問
2024-04-17 17:08
銷售費用還是包含整體的業務招待的 然后填寫調增調減的時候 直接把這部分招待費調出40%是嘛
郭老師 解答
2024-04-17 17:10
你好,在納稅調整明細表里面調整。
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老師您好,企業所得稅匯算清繳業務招待費包含銷售費用招待費么?
答: 包括,這個是看明細科目招待費,不管你們一級科目做那個
業務招待費,所得稅匯算清繳中業務招待費怎么扣除標準?
答: 企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳業務招待費怎么填
答: 你好賬載金額取 你賬上業務招待費之和,稅收金額=發生額60% 和營業收入和視同銷售收入之和千分之五取小
企業所得稅匯算清繳業務招待費怎么調?
討論
業務招待費在發生時計入什么科目?為什么有業務招待費發生的企業,在所得稅匯算清繳時要調增應納稅所得額?招待費不是費用嗎?
企業所得稅匯算清繳,房地產企業開發間接費用的招待費是否應該和管理費用,銷售費用的招待費一并計算納稅調整?
關于所得稅匯算清繳的 我2013年銷售5857152.96 所得稅已經交了45294.3 業務招待費是52398.46
業務招待費是企業所得稅匯算清繳必調項嗎?2019年沒有做業務招待費,可以嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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心靈美的檸檬 追問
2024-04-17 17:08
郭老師 解答
2024-04-17 17:10