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懶洋洋
于2018-04-13 10:54 發布 ??791次瀏覽
答疑陳園老師
職稱: ,中級會計師
2018-04-13 11:24
甲開票給你們時 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:銀行存款 。你們開給乙時 借:銀行存款 貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) 同時結轉 借:其他業務成本 貸:原材料
懶洋洋 追問
2018-04-13 14:26
那購買的對于我們來說就是庫存商品呢?
答疑陳園老師 解答
2018-04-13 15:26
那就把原材料科目變成庫存商品科目。其他業務收入,其他業務成本變成主營業務收入和主營業務成本。你就當這是個正常的購進,售出流程。
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老師,請問一月開票沒有原材料發票,等到二月才來發票,應怎樣做分錄
答: 你好,如果是你先支付了 借 預付賬款 貸 銀行存款
2020年的原材料發票21年到,20年沒入賬,怎么做分錄?
答: 同學你好 之前沒有暫估入庫嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月暫估原材料 ,本月原材料發票回來,在同一份憑證上做購入原材料 ,再沖減暫估可以嗎?同一張憑證上做分錄。
答: 您好!可以的。做對了就行了。
原材料到了,除了發票其他單據都到了,怎么做分錄啊
討論
原材料已到發票已開款已付怎么做分錄?謝謝?
收到一批原材料,而且材料已入倉庫。但未收到發票,也并沒有支付貨款的,請問可以先做材料進入庫單嗎?是不是暫估入庫呢?到時收到發票時,又如何做分錄呢?
購入一批原材料,已經投入使用,錢已付,但是還沒有收到發票,怎么做分錄?需要哪些附件說明?
收到原材料公司開出的發票里面有制版費怎么做分錄
答疑陳園老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.99 解題: 3429 個
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懶洋洋 追問
2018-04-13 14:26
答疑陳園老師 解答
2018-04-13 15:26