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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-04-15 16:18

借:應付賬款--暫估負數,貸:應付賬款--**負數公司),再按照發票做賬就可以了。

心靈美的檸檬 追問

2024-04-15 16:23

暫估負數?之前我錄的是應付賬款--暫估在貸方再按照發票入賬,那庫存商品不就重復錄入?

東老師 解答

2024-04-15 16:24

您做負數,再做一筆正數會計分錄,等于是沒有增加的。

心靈美的檸檬 追問

2024-04-15 16:44

哦哦,那我這也不影響匯算清繳,不用調增,只是2024年紅沖分錄,重新入賬?

東老師 解答

2024-04-15 16:45

對,因為他沒有變化,所以不用納稅調整。

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相關問題討論
您好。正確的科目處理是第二個。
2022-05-10 09:29:38
您好,暫估分錄就是您寫的分錄,
2020-12-11 20:37:27
你好,再做一個借主營業務成本負數貸,庫存商品暫估入庫負數。然后再做一個發票的,借主營業務,成本貸庫存商品。
2021-08-24 15:01:32
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
請問老師,上月暫估庫存 借:庫存商品 100 貸:應付賬款 --暫估 100 本月沖暫估 借 應付賬款---暫估 100 貸 庫存商品 100 和 借 庫存商品 -100(紅字) 貸 應付賬款---暫估 -100(紅字)有什么區別?
2017-11-24 09:25:18
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