
一般、小規模納稅人是分別這樣做會計分錄嗎?主營業務都是不含稅嗎?一般納稅人借:銀行存款 貸:主營業務收入(不含稅) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額小規模納稅人借:銀行存款 貸:主營業務收入(不含稅) 應交稅費-應交增值稅
答: 你好,對的,是這么做的。
一般納稅人,小規模,我收入全是借應收賬款 貸主營業務收入 含稅價 然后馬上計提稅借主營業務收入 貸應交稅費 應交增值稅 銷項稅 可以嗎但科目余額表顯示主營業務收入是含稅的,對嗎
答: 您好!您這個應該收入,小規模比如您賣價是100元,借應收賬款100 貸:主營業務收入100/1.03 應交稅費-應交增值稅100/1.03*0.03 一般納稅人比如您賣價是100元,借應收賬款100 貸:主營業務收入100/1.17 應交稅費-應交增值稅100/1.17*0.17
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發票沖紅怎么做賬呢?借:主營業務收入借:應交稅費應交增值稅銷項稅 貸:主營業務收入 貸:應交稅費應交增值稅銷項稅額或者貸:主營業務收入(紅字)貸:應交稅費應交增值稅銷項稅(紅字) 貸:主營業務收入 貸:應交稅費應交稅費銷項稅額。這樣做一樣嗎?跟資產負債表和利潤表取數有關系嗎?
答: 反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關系,只是表達的方式不同而已。
老師你好,請問一般納稅人內賬做賬,收入按借應收賬款113貸主營業務收入113,還是借應收賬款113,貸主營業務收入100,應交增值稅銷項稅額13
一般納稅人開加工費票回來,怎么做帳?借:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應付帳款,這樣? 是主營業務成本,我打了收入
老師,一般納稅人銷售貨物開普票時,分錄為,貸:主營業務收入 應交稅費—銷項稅額 這樣嗎?我記得開普票是直接計入主營業務收入,沒有計銷項稅額。這是為什么呢?
老師,你好,小規模納稅人收入的發票如何做賬,借:應收賬款,貸:應交稅費_應交增值稅, 主營業務收入,還是借:應收賬款,貸:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 主營業務收入

