
收到項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金,但是當(dāng)時(shí)給我們資金的時(shí)候,讓我們開(kāi)具了發(fā)票才撥的款,我現(xiàn)在怎么處理,已經(jīng)生成了增值稅,但是項(xiàng)目資金又屬于不征稅收入,我要怎么處理?
答: 你好,去國(guó)稅辦理退稅手續(xù)
收到項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金,但是當(dāng)時(shí)給我們資金的時(shí)候,讓我們開(kāi)具了發(fā)票才撥的款,我現(xiàn)在怎么處理已經(jīng)生成了增值稅,但是項(xiàng)目資金又屬于不征稅收入我要怎么處理
答: 專(zhuān)項(xiàng)資金當(dāng)時(shí)是否有指定的用途。你發(fā)票的內(nèi)容開(kāi)具的是什么?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)發(fā)生了不征增值稅項(xiàng)目并按不征稅收入開(kāi)具了發(fā)票,如何申報(bào)增值稅?
答: 企業(yè)在發(fā)生不征增值稅項(xiàng)目的情況下,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)。首先,將銷(xiāo)售不征收增值稅的收入發(fā)票開(kāi)具到企業(yè)財(cái)務(wù)部,將該發(fā)票作為納稅憑證。其次,在企業(yè)進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),應(yīng)按照《增值稅納稅申報(bào)表》進(jìn)行填寫(xiě),將銷(xiāo)售不征收增值稅的收入發(fā)票填寫(xiě)到“銷(xiāo)售額”,“增值稅稅額”一欄均填0,“增值稅免稅收入”一欄填寫(xiě)該發(fā)票金額。最后,按照增值稅納稅登記的要求將發(fā)票上的信息報(bào)送給稅務(wù)機(jī)關(guān),以便進(jìn)行后續(xù)的稅務(wù)管理。


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2018-04-12 14:41
徐阿富老師 解答
2018-04-12 14:49