
老師你好,公司的會計多沖了無票收入(2013-2015年度),現稅務局查出來了,讓把多沖的金額做無票收入申報,再繳納稅款,滯納金,麻煩問一下賬務怎么處理呢?分錄怎么寫
答: 借預收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項, 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款貸銀行存款
老師你好,公司的會計多沖了無票收入(2013-2015年度),現稅務局查出來了,讓把多沖的金額做無票收入申報,再繳納稅款,滯納金,麻煩問一下賬務怎么處理呢?分錄怎么寫
答: 你好,同學, 沖回去的收入再確認回來即可的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我想請問一下,我們公司今年補了去年的一部分無票收入,交了相應的稅款和滯納金,舉個例子,比如我們公司去年無票收入的應繳稅額是10萬,去稅務局申報的時候有進項留抵60000,所以實際只交了40000稅款+滯納金,那我們公司關于去年應做無票收入的那個納稅所屬期的無票收入是應該做應繳稅額和已交稅額的差額收入,還是做無票收入全額收入,但是多交的那部分稅款再申請退稅呢?
答: 你好,是做無票收入全額收入

