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送心意

玲老師

職稱會計師

2024-04-12 14:12

開紅字發票的就是紅沖當期收入不用調整以前。

微信用戶 追問

2024-04-12 14:15

這樣今年利潤就會降低,這個沒問題吧

玲老師 解答

2024-04-12 14:17

這個沒問題的,可以的。

微信用戶 追問

2024-04-12 14:26

準則上搜為啥說調整以前年度損益

玲老師 解答

2024-04-12 14:29

賬務處理是紅沖當期收入開紅字發票就這樣處理。
這個差異是匯算清繳時調整。

玲老師 解答

2024-04-12 14:29

百度也是人上傳的 不一定都對

微信用戶 追問

2024-04-12 14:42

明白了,那小規模呢

微信用戶 追問

2024-04-12 14:43

小規模收入填報增值稅是不能算上沖減這部分

玲老師 解答

2024-04-12 14:45

你好 開紅字發票分錄是一樣的

微信用戶 追問

2024-04-12 14:48

就是憑證也是沖減當期收入

玲老師 解答

2024-04-12 14:49

對呀,開紅字發票就是紅沖當期收入沒錯。

微信用戶 追問

2024-04-12 14:50

那這樣的話就是增值稅與報表收入不一樣

玲老師 解答

2024-04-12 14:54

不影響報表啊,咱現在是按照這個業務進行賬務處理,然后出報表啊。

微信用戶 追問

2024-04-12 14:55

但是增值稅收入是不含這個紅沖發票的

玲老師 解答

2024-04-12 14:57

你好,這個按實際咱要是開紅字發票的收入會減少,要是開藍字發票會增加就按實際。

微信用戶 追問

2024-04-12 14:59

我主要是想問,一般來說,增值稅申報表收入和所得稅申報表收入是一致的,但是并不是一定的,是這樣嗎?

玲老師 解答

2024-04-12 15:01

對的就是沒有特殊情況,這兩個表是一樣的。出現特殊情況,比如說銷售固定資產這個就會有差異。

玲老師 解答

2024-04-12 15:01

因為銷售固定資產他不計入主營業務收入科目,所以他那個報表就有差異。

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相關問題討論
你好,具體金額大了多少?
2020-02-28 22:15:54
你這個多計提還是少計提,差額部分是用以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬,要是多計提就借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整
2020-03-03 18:07:28
挑調整暫估數時,涉及到順義類科目的全部用以前年度損益調整替換,資產負債表科目的以前用什么就直接用什么科目即可
2019-04-11 08:57:47
你好,不涉及的
2017-06-15 10:29:14
你好,這個一般沒有什么問題
2021-02-28 16:58:52
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