
老師,上月原材料暫估入賬已經結轉成本了本月發票來了紅沖暫估后怎么做呢?
答: 你好,紅沖之后,根據發票金額錄入原材料就可以了
6月份沖原材料暫估入賬時把分錄寫反了,導致生產成本增加,利潤降低。9月份才發現,賬務應該怎樣處理?
答: 借原材料貸應付應該做這個分錄嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款

