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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-04-11 22:42

您好,是的,必須計提的,除非是免稅企業(yè)。

翅膀 追問

2018-04-11 22:48

我上個月沒有計提增值稅銷項稅呢,因為上個月只有銷項沒進(jìn)項,我本個月補(bǔ)上個月計提分錄可以嗎

老王老師 解答

2018-04-11 22:52

您好,可以的。

翅膀 追問

2018-04-11 22:53

上月增值稅就401.元,怎么計提呢謝謝,教我一下分錄把,看哈和我想的一樣沒,怕整錯呢

老王老師 解答

2018-04-11 23:03

您好,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)401,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,401

翅膀 追問

2018-04-11 23:12

這筆我做了的借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅~銷項

翅膀 追問

2018-04-11 23:13

為什么主營業(yè)務(wù)收入為貸方負(fù)數(shù)呢

老王老師 解答

2018-04-11 23:16

您好,因為上月不是沒有計提增值稅嗎,上個月您的收入分錄,是不是,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?如果是的話,我做的分錄就是對的。

翅膀 追問

2018-04-11 23:21

是的老師,上個就是做了借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅~銷項,還要做增值稅~未交轉(zhuǎn)出之類的嗎,我沒做呢不知道行沒

老王老師 解答

2018-04-11 23:27

您好,如果上個月做的是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅~銷項,這就對了,這個月就不用計提增值稅了,可以做應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出之類的。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

翅膀 追問

2018-04-11 23:31

好的,老師,謝謝了老師

老王老師 解答

2018-04-11 23:36

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加賣力,謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好,是的,必須計提的,除非是免稅企業(yè)。
2018-04-11 22:42:43
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
2019-01-05 10:39:59
稅負(fù)率是你交稅的占收入的一個比例。
2022-04-07 15:42:20
你好 印花稅是行為稅,不需要計提
2019-07-08 11:48:19
你好,你是說銷項進(jìn)項的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2018-10-18 14:51:18
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