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Best^^ 楠
于2015-11-16 16:38 發布 ??967次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2015-11-16 16:40
不行了,重新建不了,太麻煩了。是內帳
Best^^ 楠 追問
2015-11-16 16:57
建了資產和負債,剩下的余額放在實收資本里了
2015-11-16 17:02
建帳時提供的數據我怎么發現呀,是退貨給供應商了,庫存已經減了,應付款沒有減(記的流水帳,沒有像正式分 錄一樣記一增一減)。現在付款我才發現,是不是直接沖實收資本?
鄒老師 解答
2015-11-16 16:39
個人建議重新建賬
2015-11-16 16:44
那你當時財務報表怎么會平衡呢
2015-11-16 16:58
你當時沒有發現金額不對嗎
2015-11-16 17:03
只能這樣了
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,我建帳時應付款建了10000,實際付款9000,還有1000不用付款了。是建帳時入錯數據了,我現在怎么調整?借:應付帳款,貸什么科目?
答: 個人建議重新建賬
期初建帳應付款錯了,怎么調整
答: 你好。看看是怎么錯的。科目錄入錯誤了,還是金額錯了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們因為一些原因重新建帳,但是應收賬款和應付賬款要調整,我通過什么科目來調整應收應付呢
答: 你好 要看具體什么原因才能調整
老師,審計調整:其他應付款--預提費用調整至應付賬款,這個到底是調其他應付款科目還是預提費用科目?
討論
老師 把之前的短期借款調整為其他應付款,摘要欄應該寫調整帳戶還是會計科目
應付款的余額是借方,現在要調整沖平,借方的科目做什么?
比如我去年12月份的應付款確認金額不對 現在發現了 調整的話是用什么科目調整呢
應付款年末有幾分錢的余額,有的是多時有的少付,各調整在什么科目比較好
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624427 個
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Best^^ 楠 追問
2015-11-16 16:57
Best^^ 楠 追問
2015-11-16 17:02
鄒老師 解答
2015-11-16 16:39
鄒老師 解答
2015-11-16 16:44
鄒老師 解答
2015-11-16 16:58
鄒老師 解答
2015-11-16 17:03