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于2024-04-07 14:38 發布 ??220次瀏覽
竹老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2024-04-07 14:42
1、10月認證抵扣了 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款~~~~2、12月沖紅 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 3、對應月份正常結轉 ,即三級明細科目均轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
???? 追問
2024-04-08 14:16
好的,謝謝老師
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竹老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.96 解題: 129 個
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???? 追問
2024-04-08 14:16