
去年一筆扶貧捐款500元計(jì)入管理費(fèi)了,應(yīng)計(jì)入營業(yè)外支出,今年咋調(diào)整呀
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把商會的會費(fèi)計(jì)入到營業(yè)外支出了,現(xiàn)在調(diào)整過來,是借:管理費(fèi)用,貸;營業(yè)外支出,接下去還需要做怎么轉(zhuǎn)?
答: 您好,是借:管理費(fèi)用,借;營業(yè)外支出,負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:本年利潤,貸:管理費(fèi)用。借:本年利潤,負(fù)數(shù),貸,營業(yè)外支出,負(fù)數(shù)。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我的營業(yè)外支出多記了怎么調(diào)整?謝謝
答: 按原來分錄部分沖紅即可的了
老師,您好,我上個(gè)月做了一筆銀行帳務(wù)處理,本應(yīng)該是記到營業(yè)外收入,但是不小心記成了營業(yè)外支出,請問我這個(gè)月該如何調(diào)整帳務(wù)處理呢?
去年公司的房租兩押沒有了,做賬的時(shí)候本來做營業(yè)外支出的,但不小心做了營業(yè)外收入了,請問怎么調(diào)整呢?借:營業(yè)外支出貸:營業(yè)外收入那去年的呢?

