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送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-04-02 15:07

不用,你直接去申報增值稅,系統已經直接會取數了

煙絲兒 追問

2024-04-02 15:18

我申報的時候之前開的發票沒有提取出數字

王曉曉老師 解答

2024-04-02 15:21

你申報的時候不出現這個?

煙絲兒 追問

2024-04-02 15:29

沒有,都沒查詢到已經開具的發票

王曉曉老師 解答

2024-04-02 15:31

你開票模塊都查不到發票?確認開了票嗎?

煙絲兒 追問

2024-04-02 16:03

確認開了,我在復制開票的模塊里找到了之前開過的發票

王曉曉老師 解答

2024-04-02 16:05

是今年開的嗎?沒紅沖?

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你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 這樣填寫,見圖
2020-07-07 17:14:52
你不交稅的時候不用抵扣,需要交稅在抵扣
2019-01-11 16:38:46
二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2019-10-18 11:44:42
您好,您需要修改納稅申報表,納稅申報表的金額需要和防偽稅控開票金額一致,才能夠通過申報比對。 為您提供解答,祝學習愉快
2019-04-01 16:16:49
在電子稅務局就是可以報的
2021-06-30 11:19:17
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