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Zmj
于2018-04-10 11:37 發布 ??1937次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2018-04-10 11:40
你好,那你做錯了,增值稅是價外稅,借:應交稅費-未交增值稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
Zmj 追問
2018-04-10 11:44
我知道,這是以前會計做的,我現在是想怎么調
吳月柳 解答
2018-04-10 11:45
上面兩筆就是完整 分錄
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以前年度的進銷項稅未結轉,但是已經交過了 怎么調整呢教的時候直接做的營業稅金及附加
答: 你好,那你做錯了,增值稅是價外稅,借:應交稅費-未交增值稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
以前年度結轉的增值稅,我沖回來后,年初的營業稅金及附加為負數了,請問老師怎么調整?
答: 你好,附加稅退回來嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
以前的主營業務稅金及附加,現在更改后叫營業稅金及附加,還是稅金及附加
答: 稅金及附加,因為沒有營業稅了。
老師們,去年一整年的營業稅金及附加稅都未計提今年一次性計提以下分錄是否正確借:以前年度損益貸:應交稅金——城建應交稅金——教育應交稅稅金——地方是這樣嗎?接下來還需要做結轉分錄嗎?結轉的的科目是?去年漏記的手續費借:以前年度損益貸:銀行存款這個是不是也要結轉?科目是?
討論
我在計提附加稅分錄是結主營業務稅金及附加-教育費附加 貸其他應交款 我的其他應交款貸方一直有余額 我以前年度多計提了我該怎么調整 怎么做分錄 實際繳納是正確的
我上年度多提了附加稅,今年調整的會計分錄怎么處理?要通過以前年度損益調整是嗎?可以直接用紅字沖回以前做的營業稅金及附加嗎?麻煩老師說一下實操怎么處理5星
主營業務稅金及附加,稅金及附加,營業稅金及附加的區別
我上年度多提了附加稅,今年調整的會計分錄怎么處理?要通過以前年度損益調整是嗎?可以直接用紅字沖回以前做的營業稅金及附加嗎?
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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Zmj 追問
2018-04-10 11:44
吳月柳 解答
2018-04-10 11:45