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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-01 09:13

你好
服務(wù)費(fèi)和你的產(chǎn)品一塊做固定資產(chǎn)的
或者是買來的時(shí)候做庫存商品,然后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-04-01 09:29

這里面的產(chǎn)品類型很多,不是一個(gè)整體,有血壓計(jì)、體溫計(jì)、感應(yīng)器、保健用品等,可以一起做銷售費(fèi)用嗎?發(fā)票上面含6%和13%

郭老師 解答

2024-04-01 09:29

好,那你把你的服務(wù)費(fèi)分?jǐn)偟疆a(chǎn)品里面。

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-04-01 09:31

這些直接做銷售費(fèi)用不行?不入固定資產(chǎn)可以?

郭老師 解答

2024-04-01 09:32

你好,你這個(gè)單價(jià)金額小嗎?小的話可以。

郭老師 解答

2024-04-01 09:32

前提是在你單位有這個(gè),如果你贈(zèng)送出去,需要視同銷售。

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-04-01 09:34

是放在公司里面展示不會(huì)贈(zèng)送的,發(fā)票里面技術(shù)服務(wù)開了5萬多,其他是附帶的產(chǎn)品不到1萬元

郭老師 解答

2024-04-01 09:35

哦,這個(gè)技術(shù)費(fèi)分?jǐn)偟疆a(chǎn)品里面。

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-04-01 09:44

是相關(guān)后臺(tái)系統(tǒng)費(fèi)用和人員的服務(wù)費(fèi)用

郭老師 解答

2024-04-01 09:45

你好,這個(gè)不是一個(gè)業(yè)務(wù)嗎?

郭老師 解答

2024-04-01 09:45

那你是買的系統(tǒng)他給你維護(hù)的。

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-04-01 10:10

這個(gè)服務(wù)費(fèi)可以使用3年,屬于軟件系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),但合同簽訂的是1年

郭老師 解答

2024-04-01 10:12

你好,做長期待攤費(fèi)用,按月分?jǐn)偅謹(jǐn)?年。

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-04-01 10:41

總共也就6.4W,都做銷售費(fèi)用不行?必須分?jǐn)偅?/p>

郭老師 解答

2024-04-01 10:43

哦,你這個(gè)金額算大額的。2萬以上算大額。

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-04-01 10:57

那我產(chǎn)品可以一次性做銷售費(fèi)用,服務(wù)這塊按月攤銷是吧?

郭老師 解答

2024-04-01 10:57

對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的

不會(huì)游泳的魚 追問

2024-04-01 11:05

如果服務(wù)期1年,也要按月攤銷嗎?

郭老師 解答

2024-04-01 11:20

對(duì)的,是的,如果是金額小的,沒有跨年的,可以不分?jǐn)偂?/p>

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采購的運(yùn)費(fèi) 記庫存商品的價(jià)格 銷售時(shí)記銷售費(fèi)用
2019-01-13 10:13:13
分錄貸方還缺少一個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額,因?yàn)闊o常贈(zèng)送是要視同銷售,確認(rèn)增值稅的。
2020-04-14 13:53:57
您好, 可以的, 這個(gè)沒有問題的
2024-01-11 19:31:23
您好!自產(chǎn)、委托加工或購買貨物無償贈(zèng)送他人的會(huì)計(jì)處理:企業(yè)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人,應(yīng)視同銷售貨物并計(jì)算應(yīng)交增值稅。   借:銷售費(fèi)用     貸:庫存商品       應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2017-10-09 14:07:48
您好,1.支付銷售返利方:銷售返利如采用返回所銷售商品方式的,根據(jù)稅法的規(guī)定,應(yīng)視作銷售處理,并計(jì)繳增值稅。 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 期末對(duì)于捐贈(zèng)的商品進(jìn)行納稅調(diào)整。 2.收到銷售返利方:收到實(shí)物銷售返利方?jīng)_減有關(guān)存貨成本,并要計(jì)繳增值稅。需分兩種情況處理: (1)若供貨方開具增值稅專用發(fā)票,其會(huì)計(jì)分錄為: 借:庫存商品      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 (2)若不開具增值稅專用發(fā)票,其會(huì)計(jì)分錄為: 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2018-02-24 22:22:51
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