
業務120 ,攤銷本月費用,辦公室租金30000,汽車20000,做的是借:管理費用貸:預付賬款 為啥要怎么處理呢?沒有懂不用預付不可以嗎?直接用銀行存款
答: 你好,這些費用是先付后攤銷的,所以用預付賬款的科目。
之前用4500元購買了一個俱樂部會員計次消費的軟件,做了分錄:借 預付賬款,貸 銀行存款。現在收到發票,借:管理費用(辦公費)貸: 預付賬款,可以嗎?
答: 您好 這樣賬務處理可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
摘要:支付康強醫療人才網,1、借預付賬款-康強醫療人才網,貸銀行存款,2、借管理費用-辦公費用,貸預付賬款,第二筆業務:那沖轉時,手工賬,要不要登記呀?
答: 這樣做,是對的沖轉時,手工賬,是要登記的啊


桃子 追問
2018-04-06 18:58
徐阿富老師 解答
2018-04-06 19:09