請問公司成本費用支出預付款給其他個人(不是公司 問
同學你好! 可以的,就是這么做分錄的, 借:費用科目 貸:其他應收款 答
老師你好,年底預提12月份未發的工資,要如果做賬? 問
工資不會發放了,要沖掉? 答
老師,我是一家在抖音賣貨的電商公司。我們的一個 問
借其他貨幣資金 貸主營業務收入, 應交稅費, 一塊做這個就行。因為你銷售出去,就一塊做25 只不過是分開開的發票。 答
老師,我想請問一下,我們的收入,能拿來做實收資本嗎? 問
收入不能直接轉實收資本 答
老師, 固定資產購入時未取得正式發票,所得稅匯算時 問
你計提了折舊,本年計提金額正常填報,稅收金額填0 答

借;以前年度損益調整 貸;應交稅費——應交增值稅 2298.87借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整 2298.872借;以前年度損益調整-管理費用 貸;以前年度損益調整 ——營業外支出,問題是17年做了增值稅繳納2298.87
答: 這個分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個是貸方,剛好平了
1、借;以前年度損益調整 ——其他業務收入 貸;以前年度損益調整——營業外收入 2、借:未分配利潤 貸;以前年度損益調整 ——其他業務收入 借 ;以前年度損益調整——營業外收入 貸:未分配利潤 完整的分錄是這樣的嗎?
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
匯算清繳后,要調增,通過以前年度損益調整,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 借:利潤分配 未分配利潤 貸:以前年度損益調整 應交稅費這樣對嗎?
答: 你好,補交企業所得稅是這樣處理的

