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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-03-14 10:52

你好,上年還沒做匯算,直接做到12月調整,然后重新做報表匯算

玲語 追問

2024-03-14 10:54

具體如何操作,我有三筆固定資產共計1萬元

家權老師 解答

2024-03-14 10:57

直接做到12月,正常做賬和申報年度報表就是,有什么疑問嗎?

玲語 追問

2024-03-14 10:57

現在是2022年的帳有錯誤,我最多反結帳到2023年,這種情況如何調整,麻煩老師給下具體的操作流程

家權老師 解答

2024-03-14 10:59

23年12月做,
借:固定資產
貸:利潤分配-未分配利潤
補計提折舊
   借:管理費用-折舊費   本年應計提折舊
   利潤分配-未分配利潤 上年應該計提的折舊
   貸:累計折舊

玲語 追問

2024-03-14 11:05

我只是帳上做錯了,但是固定資產還是有計提折舊的,這種情況是不是直接借:固定資產 1 萬  貸:以前年度損益 1萬

家權老師 解答

2024-03-14 11:08

是的,就是那樣做的哈

玲語 追問

2024-03-14 11:26

因為我們是小企業會計準則,是不是不能用以前年度損益,只能用未分配利潤呢

家權老師 解答

2024-03-14 11:27

直接做
借:固定資產
貸:利潤分配-未分配利潤

玲語 追問

2024-03-14 14:49

老師,請問當年多計提的折舊如何調整呢

家權老師 解答

2024-03-14 14:54

直接紅沖掉就是了哈

玲語 追問

2024-03-14 15:22

如果上年度多計提了500塊,已經匯算清繳了,這種情況要怎么調整

家權老師 解答

2024-03-14 15:28

更正申報就是了哈

玲語 追問

2024-03-14 15:39

2022年多計提了500塊,2023年沒有發現已經匯算清繳了,這種情況要怎么更正申報,請您詳細說一下,十分感謝

家權老師 解答

2024-03-14 15:45

就是先做賬更正財務報表,然后,按正確的報表更正

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相關問題討論
通常就是管理費用——折舊費
2018-11-22 09:24:59
借:管理費用——折舊費 貸:累計折舊
2018-11-22 09:12:32
你好,籌建期間固定資產折舊費,是進入? 管理費用-開辦費? 核算?
2022-03-02 17:23:46
你好!可以的,這個沒區別
2024-03-07 13:45:58
你好 你是要做什么的分錄呢?
2019-07-09 15:33:15
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