老師,早上好!給銷售人員購買的手機(jī)是借:銷售費(fèi)用-- 問
借:銷售費(fèi)用--辦公費(fèi),貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無誤),無需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯(cuò)誤或重分類): 記賬錯(cuò)誤:紅字沖銷錯(cuò)誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開票給對(duì)方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對(duì)方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答

稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好!借管理費(fèi)用=辦公費(fèi) 貸銀行存款等 抵減的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就好了。
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)能全額抵扣嗎,分錄怎么做
答: 可以全額抵扣購買借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,稅控盤跟稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)是全額抵扣還是只抵扣稅額
答: 你好,是全額抵扣的


li是sei.. 追問
2018-04-02 16:34
li是sei.. 追問
2018-04-02 16:48
宋生老師 解答
2018-04-02 17:12