
老師您好,我想請問一下2021年11月暫估入庫的,當(dāng)時銷售按暫估入庫的價格結(jié)轉(zhuǎn)成本了,1月才沖銷暫估按實際入庫,那之前11月銷售時結(jié)轉(zhuǎn)的成本轉(zhuǎn)多了怎么辦?按什么分錄來進行調(diào)整呢?
答: 之前是借庫存商品待應(yīng)付賬款。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品是這么做的嗎?
老師,遇到一個這樣的業(yè)務(wù):我們的產(chǎn)品是委托加工的,我們的產(chǎn)品A和B,入庫的時候因為碼錯了,把A的一箱碼到了B里面,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候也做錯了,在一次盤庫里發(fā)現(xiàn)了這個錯誤,就做了A的銷售出庫紅字、B的正常出庫,進行調(diào)整,這個分錄怎么做?
答: 你把錯的紅沖了,然后重新做就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我單位是銷售汽車的,我去年年末結(jié)轉(zhuǎn)成本時,兩臺車的型號結(jié)轉(zhuǎn)錯了,怎么做調(diào)整分錄
答: 你好,用紅字沖銷然后做正確的

