
老師你好,我想問一下,我遇到了一個企業,他將員工薪酬和主營業務支出記到其他應付里面。這個有什么問題沒有
答: 你好,應付職工薪酬沒有發下去嗎?如果沒有發下去的話,應該掛著應付職工薪酬工資貸方余額。
老師,計提的主營業務成本哪些情況下可以借主營業務成本貸其他應付款,借主營業務成本貸應付職工薪酬。
答: 第一個分錄,應該是房租,第二個分錄應該是咨詢公司的成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
咨詢公司,業務人工成本計入主營業務成本,計提工資時該怎么計提呢,是借主營業務成本,貸應付職工薪酬-工資,應付職工薪酬-公司承擔社保?另外支付社保費時,是借其他應付款~個人社保,應付職工薪酬-公司,貸銀行存款?有點亂了,怎么才是正確的呢?
答: 是的,您說的是正確的。只是計提工資和社保,建議分開來做,因為涉及兩個明細科目。


郭老師 解答
2024-03-05 12:15
神勇的手機 追問
2024-03-05 12:21
郭老師 解答
2024-03-05 12:23