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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2024-03-04 19:22

同學你好,理論上要做的,實際操作中,如果母公司沒有對其他應收款進行重分類,來填寫資產負債表,就不需要做抵消分錄了,否則,需要做抵消分錄。

不見不散 追問

2024-03-04 19:24

如果母公司沒有對其他應收款進行重分類?什么意思?

不見不散 追問

2024-03-04 19:27

就是理論上應該做抵銷分錄,但如果母公司將其他應收款負數,重分類為正數,就需要做抵銷分錄?如果就現在這樣,就直接分別取數,正負相減為0,就不需要做抵銷分錄?

王雁鳴老師 解答

2024-03-04 19:31

同學你好,重分類,就是把其他應收款負數,填寫到資產負債表的其他應付款正數。是的,你理解正確。

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相關問題討論
你好,這個款就沒了,
2022-09-05 17:32:26
是這樣老師 母子公司做合并報表 母公司:其他應收款--子公司 -30000 子公司:其他應收款--母公司 30000 我在這個基礎上,做抵銷分錄: 借:其他應收款 30000 貸:其他應付款 30000 審計時說是:因為沒有做資產重分類,這樣就不需要再編抵銷分錄,我這樣一編,就重復了,多做了,讓重新更正。 請問:我如果調整我這個錯誤分錄?
2024-03-04 20:08:29
您好 不好意思 沒注意是向吳老師提問的 實在抱歉 對不起 可以這樣寫分錄 借:其他應收款 貸:營業外收入
2024-07-01 11:19:32
同學你好,理論上要做的,實際操作中,如果母公司沒有對其他應收款進行重分類,來填寫資產負債表,就不需要做抵消分錄了,否則,需要做抵消分錄。
2024-03-04 19:22:40
您好,是的,您這邊是 “其他應付款”
2020-01-06 10:29:57
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