老師,對方是銷售方,之前開的紙質(zhì)版增值稅專用,我方已經(jīng)抵扣了。銷售方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具有誤,直接在電子稅務(wù)局里操作了紅字發(fā)票信息確認(rèn)了,顯示:待購方確認(rèn)。 我方能直接在電子稅務(wù)局里確認(rèn)嗎?!?我要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要我開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
小魚
于2024-02-29 13:37 發(fā)布 ??326次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2024-02-29 13:39
同學(xué)你好
不能抵扣的要轉(zhuǎn)出的
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你好
不應(yīng)該的
就應(yīng)該當(dāng)月轉(zhuǎn)出
8月份開信息表
這個(gè)月申報(bào)轉(zhuǎn)出
2022-09-10 11:10:13

同學(xué)你好
不能抵扣的要轉(zhuǎn)出的
2024-02-29 13:39:50

那個(gè)是4月份的時(shí)候已經(jīng)認(rèn)證了,5月份發(fā)現(xiàn)開票的規(guī)格錯(cuò),申請紅字,對方開了負(fù)數(shù)又開正確的,數(shù)額不變,相當(dāng)于沖紅重開,那我在5月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這筆數(shù),又不進(jìn)行認(rèn)證,我沒有相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)但是又轉(zhuǎn)出,我不就是多交稅啦?
2018-06-10 12:08:46

購買方認(rèn)證了 未抵扣,也是購買方開紅字信息表嗎
2022-07-13 15:18:02

你好
首先是
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
貸:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
但是你又開紅字信息表
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-04-05 21:00:30
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