我至今有一個(gè)問(wèn)題還沒(méi)有弄懂,就是這個(gè)月比如我開(kāi)了收入發(fā)票,20000,銷(xiāo)項(xiàng)稅3400,進(jìn)項(xiàng)稅是1000,由于以前一直零報(bào)稅,留底2000,這個(gè)月應(yīng)交增值稅400,分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅400,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400,但以前留抵的2000分錄怎么做呢。
小謝
于2018-03-29 23:49 發(fā)布 ??832次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-03-30 06:14
你好!留抵不用管他,也不用作賬務(wù)處理!留抵的表現(xiàn)是二級(jí)科目的借方余額,并不是末級(jí)科目的余額!
詳細(xì)的可看一下 財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01

個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

你好 ;? 那你可以增加 三級(jí)科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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2018-03-30 12:46
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