
老師這個分錄是不是借庫存商品 應交稅費 貸 銀行存款。借 以前年度損益調整 貸 庫存商品。借。應交稅費企業所得稅。貸 以前年度損益調整 。借 利潤分配未分配利潤 袋以前年度損益調整啊?涉及盈余公積和未分配利潤按比例嗎,是不是最后一步還要寫借利潤分配未分配利潤。盈余公積。貸以前年度損益調整啊
答: 同學你好,麻煩你發一下題目, 是不是 涉及到上年度的憑證做錯了,用 以前年度損益調整 進行處理了。 如果是的話,涉及到損益的 科目,都用 以前年底損益調整 科目 是對的, 結轉時 借或者貸: 以前年度損益調整 借或者貸:未分配利潤 此處,不是用 利潤分配 科目。 盈余公積 看你們公司要不要提,
請問我22年的時候沒有計提所得稅的繳納,在23年1月份直接做了一筆借:以前年度損益調整。。貸:應交稅費。借應交稅費。貸銀行存款。但是在結轉損益的時候變成了(借:以前年度損益調整。貸未分配利潤,法定盈余公積,紅字)請問這樣是對的嗎
答: 同學你好 對的 是這樣的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
固定資產盤盈 借:固定資產 貸:以前年度損益調整 或營業外收入確定應交納的所得稅時 借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交所得稅結轉留存收益時 借:以前年度損益調整 貸:盈余公積-法定盈余公積 利潤分配-未分配利潤老師、這個分錄對嗎?
答: 你好,第一筆分錄是以前年度損益調整,而不會是營業外收入的 其他的是正確的


優雅的柚子 追問
2024-02-22 10:23
apple老師 解答
2024-02-22 10:26
apple老師 解答
2024-02-22 10:27