
老師,我們公司出口退稅有一項沒有進項發票的信息,逐項配單搜不到,稅務局讓我們把已經認證抵扣的發票紅沖了,然后收到新發票在配單,紅沖發票我倒是會,接下來的增值稅和出口退稅該怎么申報呀?
答: 1.增值稅申報:首先,在紅沖發票后,需要按照正常流程進行增值稅申報。在申報時,應將紅沖的發票金額填入相應的欄次,以反映真實的銷售情況。 2.出口退稅申報:對于出口退稅,需要在出口退稅申報系統中進行紅沖操作。 進入出口退稅申報系統,找到需要紅沖的發票信息。 點擊紅沖按鈕,并按照系統提示進行操作。 在紅沖完成后,重新錄入正確的發票信息,并進行出口退稅申報。
外貿企業用于出口退稅的進項發票紅沖后如何申報?
答: 你好,紅沖的發票填寫在申報進項稅轉出里
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我上個月在4s店買了新車,到外地無法上牌,要退稅以后到戶口所在地上,現在到4S店紅沖發票重新開了新發票,4S店告訴我要交1000左右的稅,不知道是不是應該交
答: 不應該繳納 沖紅后,就不存在繳納稅了


小魚兒 追問
2024-02-21 11:44
樸老師 解答
2024-02-21 11:46