
協(xié)會辦理培訓(xùn)班收會員的培訓(xùn)費(fèi)1800元,如何做賬務(wù)處理,需要繳納增值稅怎么賬務(wù)處理
答: 借:銀行存款 貸:提供服務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
支付員工培訓(xùn)費(fèi),增值稅發(fā)票當(dāng)即認(rèn)證通過,怎么做賬務(wù)處理
答: 你好!計(jì)入教育經(jīng)費(fèi)就可以
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模外賬,公司上季度收到學(xué)生培訓(xùn)費(fèi),做了無票收入處理,季度繳了增值稅。但是因?yàn)樘厥庠蚺嘤?xùn)了二個(gè)月發(fā)生了學(xué)生退費(fèi),這筆退費(fèi)賬務(wù)怎么處理?上個(gè)季度繳的增值稅怎么辦?(公司未開具發(fā)票出去)
答: 您好,可以做沖收入處理,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù) ,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。繳的增值稅,可以抵頂本季度應(yīng)交的增值稅,也可以申請退稅。

