老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無誤),無需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯(cuò)誤或重分類): 記賬錯(cuò)誤:紅字沖銷錯(cuò)誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡易計(jì)稅, 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1%即可 答

每月不到10萬元收入小規(guī)模納稅企業(yè),免征增值稅,免征的增值稅銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,2019年年報(bào)時(shí)進(jìn)行企業(yè)所得稅匯繳清算,營業(yè)外收入-免征增值稅計(jì)入應(yīng)納稅所得額中嗎?免征企業(yè)所得稅收入?
答: 免征企業(yè)所得稅收入? 不免所得稅,這個(gè)是需要交所得稅,
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),30萬以內(nèi)免征增值稅,免征的增值稅需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎?還需要計(jì)提附加稅嗎?
答: 你好 免征的計(jì)入營業(yè)外收入 不需要計(jì)提附加稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
按3%征收率,免征增值稅,那銷售產(chǎn)品1000元,適用免征,是申報(bào)納稅要按照3%征收率計(jì)算營業(yè)外收入,還算不用計(jì)算營業(yè)外收入?
答: 你好 這個(gè)要按照3%來申報(bào)的,稅務(wù)局沒有征稅,要放到營業(yè)外收入的
老師,2020年小規(guī)模納稅人酒店是免增值稅,免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,免征的增值稅算法是收入直接乘3%嗎?
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)免稅,企業(yè)所得稅核定征收收入要加增值稅免稅額嗎,因?yàn)樵鲋刀惷舛愡M(jìn)營業(yè)外收入
老師,請問小規(guī)模納稅人屬于9萬免征增值稅,免征的增值稅是當(dāng)季計(jì)入營業(yè)外收入還是下季度轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入?
沒有收入不超過3萬,屬于小規(guī)模納稅人,免征增值稅,免征的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那另外的附加稅也需要計(jì)入營業(yè)外收入嘛?

