
老師你好,我想問一下,有一處物業是委托我們公司管理的,我們清掃后出租出去的收入就是我司的收入,那前期清掃費用1w多,我應該怎么記
答: 您好,這個對應收入,就是其他業務成本
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,請問下物業管理公司,我們出租給其他人,收回來的水電費。但是水電費的發票是開給我們公司一個總數的。那我們收客戶的水電費應該怎么做賬務處理?
答: 你好 你收費開發票對吧 借銀行存款貸其他業務收入 應交稅費


奇異果 追問
2024-02-18 16:23
廖君老師 解答
2024-02-18 16:24