
你好老師 我想請問24年1月申報上期增值稅時留存了640.19的稅額 填寫在增值稅附加表(一)未開具發(fā)票一列 正數 2月份公司抵扣完有又留存了46.47的稅額,現在申報1月在把這640.19的填寫到附表一里邊就顯示留存了怎么辦 稅務不讓在主表里提現留存金額
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代開的增值稅發(fā)票已繳納增值稅了,在計算附加稅時是不是要加上代開票增值稅
答: 是的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人,核定的增值稅附加稅按月申報,上個月未開具增值稅發(fā)票,這種情況是否增值稅及附加稅零申報就可以了是嗎
答: 你好 是的 如果確實沒有業(yè)務的 就是0報


暖暖老師 解答
2024-02-02 16:16