
管理社保不通過應(yīng)付職工薪酬--社保,分錄是 借管理費(fèi)用--社保其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 通過應(yīng)付職工薪酬--社保過賬的話,計(jì)提是,借管理費(fèi)用--社保 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 繳納借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)收款--社保貸:銀行存款這些分錄有沒有寫錯
答: 對的..............
①借:管理費(fèi)用_社保 979.09 管理費(fèi)用_公積金 140貸:應(yīng)付職工薪酬_社保 979.09 應(yīng)付職工薪酬_公積金 140 ②借:應(yīng)付職工薪酬_工資 497.16 貸:其他應(yīng)付款 497.16 ③借:管理費(fèi)用_職工薪酬 497.16 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 497.16 18年少做了以上分錄,怎么調(diào)賬啊?
答: 你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
282613259我們之前的會計(jì)是,借管理費(fèi)用-工資,貸其他應(yīng)收款-社保 -公積金,應(yīng)付職工薪酬,搞得管理費(fèi)用-工資,跟應(yīng)付職工薪酬-工資的金額都對不上然后支付社保的時候是,借管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保,貸應(yīng)付職工薪酬-社保 。管理費(fèi)用-社保跟應(yīng)付職工薪酬-社保的金額也對不上我匯算清繳的時候怎么做呢?
答: 你好!找出差額查明原因,將多計(jì)提的在調(diào)整表里調(diào)出來

