固定資產已折舊完,殘值我是這樣處理的不知是否準確:借:固定資產清理 累計折舊貸:固定資產借:營業外收入貸:固定資產清理
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于2018-03-26 11:09 發布 ??3094次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-03-26 11:10
你好!1、核銷固定資產
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產 (賬面原值)
2、增值稅(進項)轉出
借:固定資產清理
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
3、支付清理費用
借:固定資產清理
貸:庫存現金 / 銀行存款
4、殘值變賣收入
借:庫存現金 / 銀行存款
貸:固定資產清理
5、經批準后結轉當期損益(固定資產清理賬戶貸方余額做相反分錄)
借:營業外支出—處置固定資產凈損失
貸:固定資產清理
6、期末結轉營業外支出
借:本年利潤
貸:營業外支出—處置固定資產凈損失
相關問題討論

你好!固定資產的出售,報廢或毀損,需通過“固定資產清理”科目
2018-11-27 11:18:42

你好!1、核銷固定資產
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產 (賬面原值)
2、增值稅(進項)轉出
借:固定資產清理
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
3、支付清理費用
借:固定資產清理
貸:庫存現金 / 銀行存款
4、殘值變賣收入
借:庫存現金 / 銀行存款
貸:固定資產清理
5、經批準后結轉當期損益(固定資產清理賬戶貸方余額做相反分錄)
借:營業外支出—處置固定資產凈損失
貸:固定資產清理
6、期末結轉營業外支出
借:本年利潤
貸:營業外支出—處置固定資產凈損失
2018-03-26 11:10:45

你好!
是的,你的理解很對
2019-07-13 23:21:26

你好,第二個分錄借銀行存款
貸固定資產清理
應交稅費應交增值稅
營業外收入。
2022-03-26 16:23:37

不對,折舊計提不能作為營業外收入,而且累計折舊也不能做營業外收入。正確的分錄是:借:固定資產清理 貸:累計折舊 借:銀行存款 貸:固定資產清理 。
2023-03-15 19:30:57
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宋生老師 解答
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