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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-03-26 11:10

你好!1、核銷固定資產 
借:固定資產清理 
累計折舊 
貸:固定資產 (賬面原值) 
2、增值稅(進項)轉出 
借:固定資產清理 
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 
3、支付清理費用 
借:固定資產清理 
貸:庫存現金 / 銀行存款 
4、殘值變賣收入 
借:庫存現金 / 銀行存款 
貸:固定資產清理 
5、經批準后結轉當期損益(固定資產清理賬戶貸方余額做相反分錄) 
借:營業外支出—處置固定資產凈損失 
貸:固定資產清理 
6、期末結轉營業外支出 
借:本年利潤 
貸:營業外支出—處置固定資產凈損失

? ? ? 追問

2018-03-26 11:20

我們這個固定資產沒有進項的就不用交稅吧 
都是電腦已經不能用了

宋生老師 解答

2018-03-26 11:21

你好!如果沒有進項可以按簡易征收。

? ? ? 追問

2018-03-26 11:41

報廢了也要征收嗎 
?????

宋生老師 解答

2018-03-26 11:43

你好!其實他收的是報廢后廢品銷售的增值稅。

? ? ? 追問

2018-03-26 15:21

這個征收的稅率是多少 
?????

宋生老師 解答

2018-03-26 15:32

你好實際操作中是按2%繳納的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!固定資產的出售,報廢或毀損,需通過“固定資產清理”科目
2018-11-27 11:18:42
你好!1、核銷固定資產 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 (賬面原值) 2、增值稅(進項)轉出 借:固定資產清理 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 3、支付清理費用 借:固定資產清理 貸:庫存現金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現金 / 銀行存款 貸:固定資產清理 5、經批準后結轉當期損益(固定資產清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業外支出—處置固定資產凈損失 貸:固定資產清理 6、期末結轉營業外支出 借:本年利潤 貸:營業外支出—處置固定資產凈損失
2018-03-26 11:10:45
你好! 是的,你的理解很對
2019-07-13 23:21:26
你好,第二個分錄借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費應交增值稅 營業外收入。
2022-03-26 16:23:37
不對,折舊計提不能作為營業外收入,而且累計折舊也不能做營業外收入。正確的分錄是:借:固定資產清理 貸:累計折舊 借:銀行存款 貸:固定資產清理 。
2023-03-15 19:30:57
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