
2017年手工賬其他應交款有余額,我建電腦賬直接把其他應交款余額調到了應交稅費,其他應付款,應付職工薪酬里,現在怎么做把其他應交款沖平,不用這個科目了!
答: 借;其他應交款 貸;應交稅費 你好,可以做這個分錄
2018年1月建立電腦賬,2月3月發票已認證,稅已交,我把2017年的其他應交款科目調到了應付職工薪酬,應交稅費,其他應付款,現在怎么做把其他應交款科目沖平,不用這個科目了?還有我電腦從1月已經調賬了,會影響到我三月份的資產負債表不
答: 現在本來就沒有其他應交款科目了,直接調平處理,影響資產負債表的科目分類
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
看公司12年的賬工會經費計提,借:管理費用 -工會經費、貸:其他應交款。現在計提改成了借:管理費用 -工會經費、貸:應付職工薪酬。想問是什么時候改的?公司12年計提工會經費了,但是沒有付,其他應交款貸方有余額。我接著做13年的賬,該怎樣計提?要不要把12年的其他應交款貸方余額轉到現在的應付職工薪酬?
答: 以前本來應交,沒交,只能掛賬上處理

