
老師您好,我22年有兩筆賬是沖減管理費(fèi)用的,本該貸記管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),但是錄入到貸方正數(shù)了,還有一筆因?yàn)榇中慕栀J都計(jì)入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致利潤(rùn)表中管理費(fèi)用和科目余額表管理費(fèi)用不一致(利潤(rùn)表少,金額不到一萬(wàn)),現(xiàn)在該怎么處理不會(huì)給以后留下風(fēng)險(xiǎn)呢
答: 同學(xué),你好 22年,那你損益都結(jié)轉(zhuǎn)了,你現(xiàn)在24年是哪里不平??
老師,你好。本月更換賬套錄入期初數(shù)據(jù)。科目余額表上顯示管理費(fèi)用金額為12400(從公司成立2018年12月—2019年11月,),管理費(fèi)用明細(xì)賬金額為10000(從2019年1月—2019年11月)我錄入的期初數(shù)據(jù)是12400,錄入完成后,我查看新賬套的管理費(fèi)用明細(xì)賬金額為12400,我想沖減管理費(fèi)用,你看可以嗎?
答: 學(xué)員你好 : 該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用,貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目的管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無(wú)余額。 錄入期初數(shù)據(jù) 期初 期末都應(yīng)無(wú)余額 應(yīng)在本期累計(jì)中填寫 本年累計(jì)中 借貸方填寫 是平衡的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
科目余額表管理費(fèi)用期末有余額是什么原因?沒(méi)有結(jié)賬么?
答: 沒(méi)有做損益結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等
老師,這個(gè)是別人發(fā)的21年的科目余額表管理費(fèi)用這塊余額應(yīng)該是0吧,新建賬套錄期初也錄不了這個(gè)余額啊
請(qǐng)教一下老師,這個(gè)管理費(fèi)用報(bào)表上的數(shù)字和科目余額表上的數(shù)字怎么會(huì)對(duì)不起來(lái)呢,是什么原因呀,完全不懂了’


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2024-01-19 13:44
小菲老師 解答
2024-01-19 13:45
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2024-01-19 13:49
小菲老師 解答
2024-01-19 13:49
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2024-01-19 13:55
小菲老師 解答
2024-01-19 13:56