
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下:借:銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅
答: 您好,您的分錄是正確的
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(本月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的差額是不是還是可以抵扣的?還有差額之前不是交過(guò)了現(xiàn)在才有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,那為什么還是結(jié)轉(zhuǎn)到未繳增值稅,難道還要再交那一部分差額的進(jìn)項(xiàng)稅
答: 你好!進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我想問一下這道題甲公司2020年12月應(yīng)繳納增值稅金額的計(jì)算中,進(jìn)項(xiàng)稅額為什么是104000+1062呢?(2)中不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嘛
答: 你好,這個(gè)2直接不抵扣就可以了,1里邊的進(jìn)項(xiàng)全部可以抵扣就是104000+1062=105062


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2024-01-18 21:00
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