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K
于2024-01-18 17:10 發布 ??944次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2024-01-18 17:23
同學您好! 在填寫企業研究開發活動及相關情況時,關于加計扣除減免稅金額和高新技術企業減免稅金額的填寫應依據實際情況和稅法規定。加計扣除減免稅金額應根據研發項目實際情況,按研發費用實際發生額的100%計算填寫。而高新技術企業減免稅金額則需根據企業是否符合高新技術企業認定條件,如果符合條件則按規定計算并填寫,如果不符合則不用填寫。
K 追問
2024-01-18 17:35
新產品收入可以直接填寫當年主營業務收入的金額嗎
易 老師 解答
2024-01-18 17:38
同學您好,你好,可以的, 沒問題
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高新技術企業補貼免稅嗎?
答: 同學,您好,你可以作為不征稅收入,但是對應的成本費用也是不能扣除的。
老師我們是高新技術企業,我們申報加計扣除減免稅的研究開發支出是142.9萬,那么加計扣除減免稅金額和高新技術企業減免稅金額怎么填寫?
答: 你好,加計扣除的金額是142.9是嗎?如果是的話,142.9×100%。這個是加計扣除減免稅金額 高新技術減免是用你的利潤乘以10%。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
高新技術企業,所得稅是什么減免政策?
答: 你好,稅率減按15%計算繳納
屬于高新技術企業, 增值稅有什么減免嘛
討論
高新技術企業已經減免稅怎么計算
做能源管理的是不是屬于高新技術開發企業,有哪些減免稅的政策,還有應該怎么申請高新技術企業呢,能不能具體講一下
高新技術企業優惠明細表里的31行,要是不填的話,就是放棄稅收減免嗎?
老師 高新技術企業 在原有技術上的 改良費用 可以減免嗎?
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.96 解題: 112893 個
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K 追問
2024-01-18 17:35
易 老師 解答
2024-01-18 17:38