
請(qǐng)問(wèn)以前財(cái)務(wù)掛的購(gòu)買材料的預(yù)付款,現(xiàn)在確定對(duì)方公司不給開發(fā)票,以前的財(cái)務(wù)也沒有暫估入賬,那現(xiàn)在沒有發(fā)票也沒有收據(jù)怎么沖銷預(yù)付賬款?
答: 現(xiàn)在咱收到材料了是吧?那就是借原材料貸預(yù)付賬款。
暫估入賬分錄:購(gòu)買時(shí)候借預(yù)付賬款,貸銀行存款;貨到票沒到:借原材料,貸應(yīng)付賬款~暫估;月初紅沖,在做正確分錄:借原材料,貸預(yù)付賬款?
答: 你好,是的,整個(gè)過(guò)程是這樣做賬務(wù)處理的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、買材料先付款,借預(yù)付 貸銀行 2、材料入庫(kù)借原材料 付賬款暫估 3、收到發(fā)票 紅沖借原材料- 貸應(yīng)付賬款暫估入賬-,正確分錄借原材料應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)額 貸預(yù)付賬款 是么??
答: 你好,是的,暫估入庫(kù),沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過(guò)程是這樣處理的


知足常樂 追問(wèn)
2024-01-18 15:28
玲老師 解答
2024-01-18 15:29
知足常樂 追問(wèn)
2024-01-18 15:42
玲老師 解答
2024-01-18 15:43