老師,我們是食品行業(yè),24年度賬對(duì)錯(cuò)了,現(xiàn)在客戶要求 問(wèn)
沒(méi)事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺(tái)能 問(wèn)
您好, 確實(shí)能看到,但咱是把數(shù)據(jù)更正為正確的呀,查賬是有多個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)才查的,我就被查過(guò),會(huì)有一個(gè)文檔,好多風(fēng)險(xiǎn),我是接前任的賬 答
內(nèi)賬應(yīng)該怎么做,非實(shí)際經(jīng)營(yíng)的發(fā)票是否需要做賬? 問(wèn)
您好,有發(fā)票的和無(wú)發(fā)票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報(bào)表? 問(wèn)
一般是上市公司才做那個(gè),還有集團(tuán)公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經(jīng)發(fā) 問(wèn)
學(xué)員您好! 借:發(fā)出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫(kù)存商品 70,000 答

(1)異地企業(yè)在建筑服務(wù)項(xiàng)目所在地預(yù)繳企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,再回到企業(yè)所在地繳納企業(yè)所得稅和個(gè)個(gè)人所得稅是否可以抵扣?(2)異地繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅繳納基數(shù)是什么?
答: 預(yù)交部分的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅可以抵扣。那么你在異地預(yù)繳的時(shí)候,這里的基數(shù)都是你的合同金額,也就是不含稅銷售額。
所有企業(yè)所得稅都是25%的話,企業(yè)繳納所得稅后企業(yè)法人還要繳納個(gè)人所得稅么?繳納個(gè)人所得稅的是那一部分?
答: 你好,企業(yè)在繳納所得稅后,按照章程規(guī)定分紅部分,需要繳納個(gè)人所得稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅匯算清繳繳納上年的企業(yè)所得稅也是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎
答: 是的,也是通過(guò)這個(gè)科目的。
預(yù)繳企業(yè)所得稅得按計(jì)提企業(yè)所得稅來(lái)繳納嗎?計(jì)提企業(yè)所得稅都是按25%來(lái)計(jì)算的嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要繳納個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅還是繳納企業(yè)所得稅呢?
請(qǐng)問(wèn)幾月份計(jì)提企業(yè)所得稅,還有繳納企業(yè)所得稅,計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做?
申報(bào)企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表A類,實(shí)際已繳納稅所得稅額,怎么來(lái)的,是上個(gè)季度繳納的所得稅嗎?


直率的紫菜 追問(wèn)
2024-01-18 11:14
宋生老師 解答
2024-01-18 11:16
直率的紫菜 追問(wèn)
2024-01-18 11:18
直率的紫菜 追問(wèn)
2024-01-18 11:18
宋生老師 解答
2024-01-18 11:22