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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-01-17 07:43

早上好,實際庫存為60件*單價10=600元,我們財務賬面上庫存100元,要把總金額600元調成100元做成進銷存表格,我們的單價是100/60=1.667元,這樣進銷存  調整為  庫存  60件*單價1.667=100元,以后我們的銷售成本就按進銷存的數據來記賬。

追問

2024-01-17 07:53

將實際數調整為賬面數嗎?但是,實際庫存是有發票、供應商給我們的送貨單的,單據里面是寫著單價10元的喲

廖君老師 解答

2024-01-17 07:56

您好,是的,實際庫存是倉庫的金額,財務賬面數是按取得發票記賬(購入按發票,以前銷售出庫時成本結轉錯了),賬務賬套的金額不能隨便改大(要有發票),我們只能調整倉庫的收發存報表了

追問

2024-01-17 21:15

您的意思是,以后會計期間,不能調賬面,只能調實際庫存的總金額嗎?但是實際庫存就擺在眼前,難道還能將實際庫存的數量減少或增多嗎?

廖君老師 解答

2024-01-17 21:21

您好,賬面比實際金額小,以后我們銷售成本做的分錄金額要比實際的收發存金額要少,這樣才能慢慢把賬實調成一要瓣。
2.就是因為我們以前核算不對,才需要調整呀,每月賬實相符,哪有這些麻煩事嘛

追問

2024-01-17 21:29

請問:1、您說的,以后賬面的銷售成本要做少一點,就是賬面要少一點銷售的意思嗎?2、您剛才不是說只能調實際庫存數,不能在以后調賬面數嗎?

廖君老師 解答

2024-01-17 21:50

您好,1.是的,比如進銷存的銷售成本100,我們分錄做90
2.因為賬面比實際庫存少,就是調實際數據啊,賬面是我們錄憑證的金額,

追問

2024-01-17 21:56

意思是,將銷售做少(你說的銷售成本做少,我聽不太明白),賬面庫存就慢慢變多,慢慢會與實際庫存數一致了,對嗎?

廖君老師 解答

2024-01-17 21:57

您好,是的,就是這個意思

追問

2024-01-17 21:57

意思是賬面上少賣一些貨,另一邊,賬面上要慢慢將商品入庫存,對嗎?

廖君老師 解答

2024-01-17 21:58

您好,錯的是以前,我們購入賬和實要一樣的,調整銷售成本,慢慢調整為賬實相符

追問

2024-01-17 22:01

請回復:1、意思是,賬面上少賣一些貨,另一邊,賬面上要慢慢將商品入庫存,對嗎? 2、如果賬面數大于實際數,后期是否要多賣一些貨,另一邊商品入庫存的時間要拖延一下呢?

廖君老師 解答

2024-01-17 22:03

您好,1 賬面上要慢慢將商品入庫存,不對,購入是賬實相符的,
2 如果賬面數大于實際數,銷售成本在分錄里就要大于進銷存表里的銷售成本。 
另一邊商品入庫存的時間要拖延一下,不對,我們調的是以前的錯誤,以后的購入都是要賬實相符,不能再錯了

追問

2024-01-17 22:09

好像終于有一點點明白了,那么,請問:1、不管是誰大誰小,都是在以后調整銷售成本的會計分錄,對嗎?2、具體是如何調整銷售成本分錄呢?請否舉個有數字的例子呢?比如上面說的,財務賬面上庫存100元,實際庫存為60件*單價10=600元。請寫分錄,這樣才明白

廖君老師 解答

2024-01-17 22:14

您好,1 是的,我們以前錯了,從現在開始(購入)都要做對,只調銷售成本
2 本月銷售了20件,倉庫實際成本是 200,賬面只出100除3等于33.33
借:主營業務成本  33.33  貸:庫存商品  33.33
你看,實際庫存 400,賬面庫存66.67,差額慢慢變小

追問

2024-01-17 22:59

清晰了一點,請問:
1、為何要除以3呢?
2、我之前問過另外一位老師,該老師說,在以后賬面上補充庫存即可,請問這個方法可行嗎?原理是什么呢?
3、如果之前除了賬面庫存與實際對不上外,還有之前的銷售沒有記賬,是否也是只調銷售成本?具體是如何調呢?

追問

2024-01-17 23:06

麻煩老師明天有空回復一下哈,謝謝!

廖君老師 解答

2024-01-18 06:56

您好,1.我寫的是60件賣了20年,就是賣了1/3,對應賬面也是結轉1/3成本
2.這個您問下以前回復您的老師,我認為不行,因為財務入賬必須是有發票的,這是我們以前的賬錯了,發票早就有了
3.現在除了銷售成本沒有其他可調,因為購入是確定的,一定要有發票,

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相關問題討論
你好,商貿公司的庫存商品計算,是計算期末結存成本,還是當月銷售貨物成本呢?
2020-07-29 19:08:33
你好,你是說什么掛在庫存商品下面
2018-09-14 11:25:59
你這需要清理掉的,銷項稅額少不了
2019-02-18 10:44:57
你好,后期要調前期數據,那需要你把差異數據500找出依據補入庫處理
2024-01-16 21:04:15
你好,如果之前沒有抵扣的話,借管理費用,福利費貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸庫存商品需要合并到工資交個稅。
2021-12-29 16:03:05
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