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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-01-16 16:16

同學你好

收不回來給你開發票嗎

Smile、 追問

2024-01-16 16:20

老師,現在不涉及發票,就是我們要付給總部是1980,(里面有總部付給我們2000,我們付給總部20),   然后另外有銀行存款是收了1000,主營業務收入其實是有1000+2000+20。這個要怎么做分錄呢?我是這么做的,借 銀行存款 1000  銷售費用 20 貸 主營業務收入1020       借 應收賬款-總部 2000  貸 主營業務收入 2000

樸老師 解答

2024-01-16 16:25

那就
借應收
借銀行
貸主營業務收入
貸銷項

Smile、 追問

2024-01-16 16:27

借應收 1980
借銀行 1000 
貸主營業務收入  3020
 我匯總了下就這樣,不平衡呢老師。

樸老師 解答

2024-01-16 16:30

差額是什么呢

應該在借方應收里的

Smile、 追問

2024-01-16 16:31

我也不知道為什么會有這個差額。所以才來問的

樸老師 解答

2024-01-16 16:33

如果不收了就計入營業外支出了哦

Smile、 追問

2024-01-16 16:36

借 銀行存款 1000  銷售費用 20 貸 主營業務收入1020       借 應收賬款-總部 2000  貸 主營業務收入 2000  老師,你就看看我這個分錄哪里不對嗎?不存在不收的

樸老師 解答

2024-01-16 16:39


這樣做是對的哦

Smile、 追問

2024-01-16 17:17

不對呀,我應收總部的是2000-20.可是我這個分錄最后 是2000

樸老師 解答

2024-01-16 17:18

同學你好
20差額做往來

Smile、 追問

2024-01-16 17:20

嗯。是的,借 什么呢?  貸 應收賬款

樸老師 解答

2024-01-16 17:47

計入營業外支出哦

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相關問題討論
您好!可以直接做第一個。第二個是沒有收到才先這樣做的。
2016-11-15 14:36:44
先借:應收賬款 貸:主營業務收入,再借:銀行存款 貸:應收賬款?
2019-05-15 14:11:09
你好,如果銷售商品時做的分錄是這個 借:銀行存款,貸:主營業務收入 那收回款項就不需要做分錄的
2020-01-06 09:51:08
你好,是 借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 第二筆分錄是收款分錄
2017-12-13 16:07:55
按第一種寫分錄處理,正常計銷項稅,再進行減免稅
2017-08-07 09:24:45
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