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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-03-22 10:34

1、按照折讓后的金額編制如下分錄: 
借:庫存商品 
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 
貸:銀行存款 
2、銷售: 
借:銀行存款 
貸:主營業務收入 
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 
3、結轉銷售成本: 
借:主營業務成本 
貸:庫存商品

會計 追問

2018-03-22 10:54

那個浮動折讓后的金額在本期我們是不知道的,而且開票廠家也會在之后幾個月開票

方亮老師 解答

2018-03-22 10:56

您描述的情況需要廠家開具紅字發票,分錄如下: 
借:銀行存款 
貸:主營業務成本 
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

會計 追問

2018-03-22 11:00

不是那個意思,我的意思是可不可以把折讓金額作為營業外收入,然后車輛的價格按照原來沒折扣的價作為成本價

會計 追問

2018-03-22 11:03

當我們收到廠家開局的發票時,發票上的金額肯定小于我們前面核算的成本價,所以為了這樣核算,中間該怎么掛帳合理

方亮老師 解答

2018-03-22 11:09

絕對不能計入營業外收入科目。

會計 追問

2018-03-22 11:28

那怎么弄才連貫

方亮老師 解答

2018-03-22 11:48

您描述的情況需要廠家開具紅字發票,分錄如下: 
借:銀行存款 
貸:主營業務成本 
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

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1、按照折讓后的金額編制如下分錄: 借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 2、銷售: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3、結轉銷售成本: 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2018-03-22 10:34:12
買一贈一,在增值稅上是要做視同銷售處理計提銷項稅的,無論貨物是自產的還是外購的.但如果在出售時將贈品單獨作價,相應減少主產品的售價,并且反映在發票上,贈品就不用造成多納稅了。 兩種產品都入庫,收入在兩種產品之間分攤,結轉成本時,兩種產品都傳成本。買一送一的會計分錄: 借:庫存商品--A產品 --B產品 應交稅金--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款(或應付賬款) 借:庫存現金 貸:主營業務收入 應交稅費---應交增值稅--銷項稅額 借:主營業務成本 貸:庫存商品--A產品 --B產品
2020-06-26 18:11:51
你好,按你主營業務判斷的,而不是分別可以適用相應標準的
2017-09-27 16:02:31
你好,因為是銷售開具的發票,就需要做銷項稅額確認的
2018-10-09 16:24:21
借;預付賬款 貸;銀行存款
2017-03-25 13:54:45
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