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送心意

CC橙老師

職稱中級會計師,審計師

2024-01-14 15:10

你好同學,稍等正在作答

CC橙老師 解答

2024-01-14 15:22

計提:
借:管理費用—工資 8000
借:管理費用—保險金 984
借:其他應收款—個人社保 403
貸:應付職工薪酬—工資 8000
貸:應付職工薪酬—社會保險費 1387
發放:
借:應付職工薪酬—工資 8000
借:應付職工薪酬—社會保險費 1387
借:營業外支出 407
貸:銀行存款 9311
貸:其他應收款 403
貸:應交稅費—應交個人所得稅 80

心飛揚 追問

2024-01-14 15:30

一個月的分錄就都在這里嗎?只有這一筆業務。  上個月的計提工資加上去就可以了嗎?

CC橙老師 解答

2024-01-14 16:10

上個月計提了嗎,沒計提這個月計提

心飛揚 追問

2024-01-14 16:15

上個月計提了工資

CC橙老師 解答

2024-01-14 16:23

上月計提的這個月發放的嗎?那這個月直接做發放的計提下個月的

心飛揚 追問

2024-01-14 16:24

應交個人所得稅 80  沒看到支付,其他應收款的明細科目  寫什么?
另,可以分步寫分錄嗎?

CC橙老師 解答

2024-01-14 16:27

其他應收款就是沖的計提借:其他應收款-個人社保,個稅交了再做一筆借應交個人所得稅 貸銀行存款就可以了

心飛揚 追問

2024-01-14 16:43

計提的是本月的工資,要分開做分錄嗎?上月工資分錄已經在上個月計提了。

我想按照發生的先后順序寫分錄, 是不是 清楚一些?

CC橙老師 解答

2024-01-14 16:45

分開做更好,核算更清晰

心飛揚 追問

2024-01-14 16:53

就是不知道怎么分開,你可以分開一下嗎

CC橙老師 解答

2024-01-14 16:55

我這兩筆是分開的啊,一筆計提一筆發放

心飛揚 追問

2024-01-14 17:07

本來是想詳細分開看的明白一些。如:計提本月工資,計提本月社保,支付本月工工資,支付本月社保,支付其他費用,這樣都分開各一張憑證。

計提工資是 本月工資,還是 上月工資? 我再研究一下吧。

CC橙老師 解答

2024-01-14 17:13

沒有這樣分開做的,計提發放分開就行了。計提的本月工資,不同公司核算不一樣,有上月計提本月發放的也有當月計提當月發放的,你上月計提的上月的就保持一致計提當月的就行

心飛揚 追問

2024-01-15 12:43

我是先計提,下個月發放,那要怎么寫呢? 可以再重新寫, 寫明摘要嗎? 謝謝了

CC橙老師 解答

2024-01-15 12:52

分錄是一樣的,發放做前面,先把上個月計提的發放了,計提這個月的就行

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相關問題討論
你好,借應付職工薪酬工資,貸其他應收款,個人負擔的社保。
2022-11-10 14:53:37
轉到管理費用-工資進行平賬
2022-07-06 16:46:15
你好 借 原來相反分錄? ?工資再發經員工?
2023-08-30 16:33:57
你好同學,稍等正在作答
2024-01-14 15:10:07
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2020-04-14 11:22:33
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