請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

一般納稅人月末結轉增值稅 分錄1 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅分錄2 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 應交稅費—應交增值稅--轉出未交增值稅 貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅一般結轉增值稅就用分錄1就可以了? 分錄2是進項稅額有留底稅額借方余額 進項稅額轉出有貸方余額的情況下?
答: 學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
計提稅金時:借銷項稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅,借轉出未交增值稅 貸未交增值稅,可不可以直接做借應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 貸應交稅費/未交增值稅
答: 需要按上面那個步驟做,財會2016.22
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月的憑證分錄把轉出未交增值稅貸方放到進項稅額轉出借方里面了,這個月分錄怎么更改?原本應該是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
答: ?你好? ?你直接把上月分錄 直接紅沖了? 在做正確的就行了。 因為你不涉及損益科目 。直接原來分錄做紅字負數來沖掉 在做正確即可??


鈞鈞 追問
2024-01-11 16:21
venus老師 解答
2024-01-11 16:22
鈞鈞 追問
2024-01-11 16:25
鈞鈞 追問
2024-01-11 16:26
venus老師 解答
2024-01-11 16:35
鈞鈞 追問
2024-01-11 16:45
venus老師 解答
2024-01-11 16:49