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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2024-01-11 16:18

借銷項稅額 3527344.95
貸進項稅額3446542.91
轉出未交增值稅

鈞鈞 追問

2024-01-11 16:21

年末增值稅三級明細科目不是除了未交增值稅其余的應無余額嗎?這樣結轉了轉出未交增值稅就有余額了,是這樣嗎?

venus老師 解答

2024-01-11 16:22

你要把轉出未交增什稅 結轉到未交增值稅

鈞鈞 追問

2024-01-11 16:25

結轉后和我應交的稅對不上,年末結轉前12月有個借轉出未交增值稅68908.25,貸未交增值稅68908.25,如果把這個結轉到未交增值稅,那和我應交的稅對不上

鈞鈞 追問

2024-01-11 16:26

我是先結轉的本月的增值稅,然后才做年底的結轉

venus老師 解答

2024-01-11 16:35

你好,同學,你們上邊不是有個借方金額,你要看科目余額表期末余額在哪里

鈞鈞 追問

2024-01-11 16:45

期末余額在借方

venus老師 解答

2024-01-11 16:49

在借方就要做一筆,借未交增值稅  貸轉出未交增值稅

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學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
?你好? ?你直接把上月分錄 直接紅沖了? 在做正確的就行了。 因為你不涉及損益科目 。直接原來分錄做紅字負數來沖掉 在做正確即可??
2021-05-15 09:58:24
您好!其實不用這樣做的。并沒有要求要結轉銷項與進項
2019-02-23 09:02:15
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