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mua! (*╯3╰)
于2018-03-20 11:56 發布 ??2608次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-03-20 11:59
借;其他應付款 貸;營業外收入 借;營業外收入 貸;本年利潤 借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤
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想注銷企業,資產負責表上有其他應付款11200元,未分配利潤-11200,會計分錄再怎樣做呢?
答: 賬上不用處理,
現在做注銷,貨幣資金,應收賬款,其他應付款,未分配利潤這幾個科目如何清零呢?寫一下調整的會計分錄好嗎?
答: 老師幫我解答一下
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模公司注銷其他應付款,轉入未分配利潤了,會計分錄如何做?
答: 借;其他應付款 貸;營業外收入 借;營業外收入 貸;本年利潤 借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤
年終分配利潤的會計分錄這樣對嗎?借:利潤分配-應付利潤,其他應收款-股息紅利;貸:應付利潤;第二步:借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配-應付利潤,交納時:借:應付利潤,貸:現金
討論
開始建賬.前面幾個月的沒有記賬資產與負債的差額可以計入其他應付款嗎還是一定要記入利潤分配的未分配利潤?
發票是2019年的報銷款,在2020年4月報銷,做賬時可不可以直接接利潤分配未分配利潤貸其他應付款
老師,上年預提的費用沒有開進來,清算的時候已經返回利潤,那我是不是應該在下年做一筆:借:其他應付款-預提費用,貸:利潤分配-未分配利潤?
老師,咨詢下,如果要給別人的利潤,去年的,之前掛賬了,但是現在不給他們了,要如何掛賬之前的會計掛了其他應付款~某人,利潤分配,那現在沖回,利潤分配要調到去年年底吧那就會影響今年的利潤,今年的就不準了吧我之前是做的利潤分配~未分配利潤直接掛賬 其他應付款~某人,這樣做是不是有些問題?現在我是不是之前沖回借:其他應付款~某人貸:利潤分配~未分配利潤我們是小公司,我就沒有把利潤分配中分的很細
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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