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雪球小馮
于2024-01-11 11:31 發布 ??246次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2024-01-11 11:31
借其營業外支出 貸其他應收款
雪球小馮 追問
2024-01-11 11:32
所得稅需要調整嗎
東老師 解答
這個是需要納稅調整的
2024-01-11 11:36
不是有個壞賬準備的科目嗎 這種情況不能使用嗎
你可以通過壞賬準備也可以沒問題
2024-01-11 11:37
就是全額結轉到壞賬準備即可哇
對,沒錯的,是這么操作的
2024-01-11 11:38
收不回的壞賬是那個公司已經注銷了 還有一筆是個人的 打了官司有判決書 也沒法稅前扣除嗎
有這些有這些證據的話是可以稅前扣除的
2024-01-11 11:56
我們是按照小企業會計準則執行 其實也可以簡化處理到 營業外支出哇?
對,簡化的就這么做就行
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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雪球小馮 追問
2024-01-11 11:32
東老師 解答
2024-01-11 11:32
雪球小馮 追問
2024-01-11 11:36
東老師 解答
2024-01-11 11:36
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2024-01-11 11:37
東老師 解答
2024-01-11 11:37
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2024-01-11 11:38
東老師 解答
2024-01-11 11:38
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2024-01-11 11:56
東老師 解答
2024-01-11 11:56